会计管理员岗位职责15篇
来源:学问馆 本文已影响1.25W人
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在我们平凡的日常里,岗位职责起到的作用越来越大,一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么制定岗位职责真的很难吗?以下是小编为大家整理的会计管理员岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
1、负责全院病案的收集、整理、装订、登记、编目、借阅和保管、维护等工作。
2、提供教学、科研、临床经验总结,以及医院管理等所需的病案并按规定及时回收病案。
3、负责病案装订成册及做好病案索引登记工作,并按疾病和有关健康问题的国际流行分类,进行疾病编码、疾病手术分类编码。
4、在规定时间内负责催要外借的病案,及对归还的病案进行核对。
5、查找再次人院患者的病案号,承办患者转院病案资料的转退手续。
6、督促检查和指导科室做好病案首页的填写和病案整理等工作。
7、配合临床科室做好病例随诊工作,建立随诊工作程序,按时完成定期随诊、专题随诊工作。
8、每天到住院处收集出院病历,并按标准把病历统一进行整理、装订,病案封面要按规定填写齐全,按国际疾病分类把病历进行icd一9编码入档。
9、负责病案室的防火、防霉、防虫蛀、防强光、防丢失和病案资料保密工作。
10、严格按照《医疗机构病历管理规定》要求,接待并及时提供院内各部门及外单位和个人对病案的利用需求,包括阅览和复印,并作好各类登记工作。
11、完成每月一次的《患者基本情况一览表》和《患者姓名索引》的编制打印工作,以及平时的计算机查询工作。
1、负责样品的管理。按照工作流程对样品进行有规则的、系统性的管理—包括样品的接收,注册,储存等管理活动。
2、有很强的流程优化意识,完善现有工作流程,提高工作效率。
3、能独立解决工作中出现的大部分问题并指导其他成员完成项目。
4、能根据SOP准确高效地完成记录,报告书写,文件整理工作。
职责:
1、负责线下业务数据的统计、管理及数据录入整理;
2、负责根据统计数据核对员工上报的单据数据;
3、对各项数据指标统计、归纳,进行具体分析,对异常情况进行处理;
4、对数据库实时更新,保障其完整性、准确性、时效性;
5、协助各部门开展其他相关工作。
任职要求:
1、大专及以上学历,有相关经验优先;
2、熟悉办公软件操作,熟练word、excel函数等;
3、具有数据敏感度,严谨细心的工作态度,有耐心、有毅力,踏实稳定。
职责:
1、负责项目大数据集群的部署,包括操作系统的安装,数据平台的安装及配置等
2、系统部署及运维文档的撰写
3、负责数据库的日常维护,保障系统的健康稳定运行;
4、负责数据库的高可用性部署、系统安装、配置管理、高并发处理以及性能调优;
5、对数据库运行状况进行监控,及时对故障进行处理,并分析故障原因,记录解决文档;
6、研究数据库架构、分布式存储和开展数据库优化等技术,提高系统的稳定性和健壮性;
7、日常数据备份、数据ETL抽取;
任职资格:
1、全日制大学本科以上学历,计算机及相关专业毕业;
2、4年以上数据库经验,精通数据库管理与优化,熟悉分库分表原理:
3、精通MySQL、PostgreSQL、Hadoop等数据库的运行机制和体系结构,有良好的数据库故障分析和解决能力;
4、具备大规模数据库服务器运维和管理经验;
5、熟悉Linux操作系统,熟悉Shell、Python等脚本语言;
6、熟悉Linux环境下java技术栈搭建,能熟练安装配置jdk,tomcat,redis,svn等常见软件,此条为加分项;
7、熟悉kettle数据抽取工具;
8、具备数据仓库规划和建设经验者优先。
职责
1、负责数据库的日常操作、安装、配置、监控、负载均衡、实时备份、恢复和管理;
2、依据业务需求优化数据存储结构;
3、通过数据库的日常检查,对性能较差的SQL语句提出优化方案;
4、协助项目其他成员设计关键的SQL语句和触发器、存储过程、表等;
5、负责数据库架构设计、分布式缓存设计等,解决多种业务模式下的可扩展、高可用、负载均衡等关键技术问题、
任职要求
1、相关工作经验2年以上;
2、熟悉Linux系统,能编写Shell或Python脚本;
3、掌握数据库的高可用、迁移、扩容、备份恢复、性能监控;
4、熟悉Oracle、Mysql、Sql Server数据库运行机制、体系架构,熟悉表结构和SQL优化;
5、熟练掌握Oracle数据库维护,能对业务需求和故障进行及时响应和处理,能解决Oracle RAC和DataGuard的故障;
6、熟练掌握MySQ数据库维护;掌握第三方配套工具Mycat、MMM、MHA等原理和实现及其故障排除;
7、熟悉Sql Server数据库维护、
一、树立爱岗敬业精神,加强学习,不断提高管理水平
二、熟悉各类图书目录、名称、存放地点。保管好图书,发现图书损坏及时修补好。丢失和损坏图书照价赔偿。
三、按学校规定,按时开放图书室(每天下午比上班时间提前半小时开放),发放图书,坚持制度管理,做到手续完备。
四、做好图书保管室的清洁卫生,保持图书整洁完好。
五、提出图书添置报告,报校长审批后组织购买,买回图书必须交保管室登记,然后图书室登记造册,贴好标签装柜。
六、负责伙食团督买、日常管理工作,严格操作程序。
七、认真完成学校交办的其他临时任务。
1、 建立预算管理机制,完善预算管理体系,协助制定相关管理制度与流程;
2、 推动年度预算工作展开,组织业务部门进行预算分解工作,按月完成月度预算差异分析报告;
3、 深入业务,了解业务痛点,为业务部门提供改善报告;
4、 跟踪、落实预算执行情况,及时纠偏,确保预算目标的达成;
5、完成财务信息化工作;
6、完成领导交办的`其他临时工作。
1、立项审核;收付款合同的审核;报价审核。监查OA系统中台账录入的准确性,并督促修改调整;
2、工时复核,是否应该发生,是否为误填等逻辑性判断,及异常工时沟通确认工作,确保数据准确
3、负责项目预算的组织工作,协助财务经理对项目预算进行审核和控制,具体负责组织召开项目预审会
一、要按照《会计法》和《会计基础工作规范》要结合本单位的具体情况制定会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁等管理办法,做到妥善保管,存放有序,严防毁坏、散失和泄密。
二、严格执行安全和保密制度,安全是指会计档案完好无缺,做到不丢失,不破损,不霉烂,不被虫蛀等。保密是指会计档案的住处不能超过规定的传递范围。
三、按制度严格执行会计档案的调阅手续,凡属本单位人员调阅会计档案,必须经财务主管同意,外单位人员查阅档案,要有正式介绍信,经财务主管或领导批准方可,不可外借或复制给他人。
四、对保管期满的会计档案,要按照财政部门和国家档案局规定的管理办法,报经上级主管单位,由财政部门和档案部门共同鉴定,经批准后,进行销毁处理。对需要销毁指定档案部门和财政部门共同派员监销,并在销毁清册上签名盖章,“会计档案销毁清册”要长期保存,以便备查。
五、会计档案保管期限,根据期特点,分为永久、定期两类。1、永久性档案包括:年度会计决算、现金、银行存款帐、职工工资发放明细表等;2、定期档案分25、15年。 原始凭证是经济业务发生或完成时由本单位有关部门或外单位按照经济业务内容填制的书面证明,是编制记帐凭证
或登记帐薄的原始资料和依据。具有以下内容:
1、凭证的名称;
2、填制凭证的日期;
3、填制凭证单位名称或填制人姓名;
4、经办人员的签名或填制人姓名;
5、接受凭证单位名称;
6、经济业务内容;
7、经济业务的数量、单价和金额;
8、凭证的附件;
9、凭证的编号。
一、审核原始凭证的真实性、正确性,对不合规定的原始凭证不作为记帐凭证的证据。
二、对不真实、不规范的凭证退还给有关人员更正修改后,再进行审核。
三、对操作员输入的凭证进行审核并及时记帐;并打印出有关帐表。
四、负责凭证的审核工作,包括各类代码的合法性、扎要的规范性、会计科目和会计数据的正确性,以及附件的完整性。
五、对不符合要求的凭证和输出的帐表不予签章确认。
六、结帐前,检查已审核签字的记帐凭证是否全部记帐。
1、根据公司经营目标,编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等财务预算,并监督执行;
2、深入了解公司业务,通过ERP系统监督业务运行,管控进销、库、存及费用异常;
3、负责公司经营费用审核;
4、负责审核年、季、月度各项财务会计报表;
5、负责编制经营分析报表,对经营状况进行分析,向公司决策层提供每月财务分析报告,提出合理化建议;
6、协助上级建立财务管理、会计核算、稽核审计等有关财务管理制度。
一、办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
二、根据已办理完毕并经稽核人员审查签章的收、付款凭证,编制日报表。为确保日报表数据的真实性,收支凭证须及时入帐。
三、认真做好日常核对工作。核对现金的日报表余额是否与当日实际库存相 符。现金、银行存款的日报表余额要及时与相应日记帐余额核对。对未达帐款,要及时查询。严禁将银行帐户出租,出借给任何单位或个人办理结算。
四、负责保管好库存现金和各种有价证券。对本单位日常收入的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券,要确保完全和完整无缺。如有短缺,负责赔偿责任。要保守保险柜密码。保管好钥匙。不得任意转交他人代为保管。
五、保管好印章、空白支票、空白收据和空白发票,对空白支票、空白发票和空白收据须严格管理专设登记薄登记,定期负责催收按规定手续办理零用注销手续。
1、负责推动并建立满足经营管理需要的管理会计体系,定期输出各项管理报告;
2、负责数据梳理分析,各项目财务数据的统计和分析;
3、各项成本分析,毛利率分析等财务数据提供
4、向总经理提供财务报表数据分析,经营报表分析。
一、应将审核无误的原始凭证作为依据,负责所分管会计数据输入,数据处理,数据备份和输出会计数据(包括打印输出凭证、帐薄)的工作。
二、严格按照操作程序操作计算机和会计软件,应按照记帐凭证规定格式将应填写的项目内容认真填写完整,并及时与出纳日报表现金收付数据核对,若有数据出入应及时查明原因,做到帐表相符。
三、正确编制会计分录。应当根据经济业务的内容,按照会计制度的规定,正确使用会计科目,有关的二级科目和明细科目要填写齐全,科目的对应关系必须正确、清晰,不得把不同经济业务合并填列在一张记帐凭证中。另外,“扎要”栏要求文字简练、准确,以满足查阅帐薄需要。
四、每站记帐凭证要证明所附原始凭证张数,以便复核记帐凭证是否正确和日后的查对;如果根据同一原始凭证编制几张记帐凭证的,应在未附原始凭证 的记帐凭证上注册所附原始凭证的记帐凭证种类和编号,便于查核。
五、记帐凭证必须连续编号,以便查考和避免散失。一项经济业务需要编制多张记帐凭证时,应采用分数编号的方法。
六、数据输入操作完毕,应进行自检核对工作,核对无误后交审核记帐员复核记帐。对审核员提出的会计数据输入错误,应及时修改。
七、每天操作结束后,应及时做好数据备份妥善保管。
八、注意安全保密,各自的操作口令不得随意泄露,定期更换自己的密码。
九、离开机房前,应执行相应的命令退出会计软件。
十、操作过程中发现问题,应记录故障情况并及时向系统管理员报告。
1、按月核算销售人员业务奖金
2、按月、季度核算主要高管人员考核数据,分析各项指标的异常
3、核算阿米巴考核各项损益表(区分销售大区/小区/产品事业部)
4、负责年度销售大区预算跟进,开展各项费用监控工作
5、跨部门沟通,主要对标销售团队,落实各项考核数据确认
6、编制分析业务员贡献率,客户贡献率,提出建议等
7、考核成本分析,异常毛利率、影响毛利率的关健因素和流程改进
8、参与、建议公司年度考核方案的持续改进
9、配合公司信息系统的建设,提出需求,跟进IT落实
10、按时完成上级下达的各项任务,协助财务经理开展工作。
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